Naslov teme: OSNOVNA SREDSTVA
2097 12.03.2004 - 09:49h / Ostalo / Avtor: katja / 46 / 3
Prosim za pomoč, ker sem postavljena pred zame zelo zakomplicirano zadevo. Upam, da jo bom lahko na kratko opisala. Leta 1998 sem prevzela računovodsvo od druge računovodkinje pri kateri pa se vrednso OS na papirju(obračunskih plahtah) ni ujemala z glavno knjigo. Ker so bila zame OS babbav sem prosila za pomoč revizorja. Ta mi je OS postavil kolikor je bilo mogoče na novo-oblikoval tabelo v exel. Jaz sem do letošnjega leta mirno amortizirala po tabel. Tu pa se pojavi problem oz. moje neznanje. Če pogledam mojo tabelo, ki sem prepričana da je pravilna kaže stanje še neodpisane vrednosti cca. 400.000 sit , če pa pogledaš v glavno knjigo z poknjiženo AM 2003 pa kaže stanje v minus za cca. 300.000 sit. Kaj naj naredim v takem primeru, storniram amortizacijo za negativni znesek in neham kompenzirati ali imate drugi predlog. Kar pa zadeva amortizacijo kot strošek, pa je sedaj tudi ne potrebujem, saj sem v izgubi.Po moji tabeli pa bi morala amortizirati še letošnjo leto. Novih OS nimamo. Hvala za pomoč.






A. - 12.03.2004 - 10:18
Poglejte najprej začetno stanje 1.1.2003 ali se evidenca iz excela ujema s stanjem v GK. V kolikor je bilo že v začetku razlika, se vam mora ob pravilnem amortiziranju za 2003 ta razlika pokazati tudi sedaj. Če bo to tako, je zadevo potrebno še saldirati s temeljnico,da bo evidenca OS in GK usklajena in napisat obrazložitev, kdaj in zakaj je do razlik prišlo.
Drugače si ne predstavljam kako zadevo uskladit.
Lp
katja - 15.03.2004 - 13:59
Ali potem lahko kjižim razlko do pravilne vrdnost na 04 proti konto pa na 78 ali 98? Ali moram narditi tudi uradno cenitev?
Sabina - 12.03.2004 - 21:30
Preverite vse vknjižbe na kontih OS, da ni mogoče gor v letu 2003 nekaj, kar sodi drugam.